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14/05/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 6789 | 2025NL01237 | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 612, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADESIVO LEITOSO MULTICOLOR EM VIDRO E PLOTAGEM PERFURADA MULTICOLOR EM VIDRO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2024, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESSA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 129. E AUTORIZAÇÃO FL. 144. | META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | 10.581.468/0001-70 | R$ 250,64 |
14/05/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 6789 | 2025NL01239 | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 613 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADESIVO LEITOSO MULTICOLOR EM VIDRO E PLOTAGEM PERFURADA MULTICOLOR EM VIDRO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2024, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESSA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 129. E AUTORIZAÇÃO FL. 144. | META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | 10.581.468/0001-70 | R$ 728,00 |
14/05/2025 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO | 182025 | 2025NL01250 | LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 497874993, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE TRONCO DE TELEFONIA MULTICANAL EM NUVEM, EM FAVOR DA EMPRESA ALGAR TELECOM S/A, POR MEIO DO CONTRATO Nº 005/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DOCUMENTO 0013550. REFERÊNCIA: ABRIL/2025 | ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0001-74 | R$ 1.933,33 |
14/05/2025 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 2552025 | 2025NL01248 | LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA MARINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES 15/05/2025 À 16/05/2025. | MARINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI | ***.341.147-** | R$ 877,50 |
14/05/2025 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 1982025 | 2025NL01251 | LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO AUGUSTO NOVAES FERNANDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES 15/05/2025 À 16/05/2025. | BRUNO AUGUSTO DE NOVAES FERNANDES | ***.607.797-** | R$ 877,50 |
14/05/2025 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 292025 | 2025NL01245 | LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO HUMBERTO CARLOS NUNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES 15/05/2025 À 16/05/2025. | HUMBERTO CARLOS NUNES | ***.320.956-** | R$ 877,50 |
14/05/2025 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 212025 | 2025NL01242 | LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICÍPIO IBIRAÇU-ES DE 15/05/2025 À 16/05/2025. | FABIO RIBEIRO BITTENCOURT | ***.267.955-** | R$ 877,50 |
14/05/2025 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 352024 | 2025NL01246 | LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PATRICK JOSÉ SOUTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES 15/05/2025 À 16/05/2025. | PATRICK JOSE SOUTO | ***.114.796-** | R$ 877,50 |
14/05/2025 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 192024 | 2025NL01244 | LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO PEREIRA DO NASCIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES 15/05/2025 À 16/05/2025. | BRUNO PEREIRA NASCIMENTO | ***.018.076-** | R$ 877,50 |
14/05/2025 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 282024 | 2025NL01243 | LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES 15/05/2025 À 16/05/2025. | GUSTAVO HENRIQUE MARCAL | ***.333.561-** | R$ 877,50 |